玉林市市直机关幼儿园2026年单位预算公开说明

发布日期: 2026-03-23 15:30

目    录

第一部分单位概况

一、主要职

二、机构设置情况

第二部分 玉林市市直机关幼儿园2026年单位预算情况说明

单位预算收支增减变化情况说明

单位预算收入总体情况说明

单位预算支出总体情况说明

政府性基金预算支出情况说明

国有资本经营预算支出情况说明

一般公共预算“三公”经费支出情况说明

机关运行经费安排情况说明

政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

预算绩效目标情况说明

第三部分名词解释

第四部分 玉林市市直机关幼儿园2026年单位预算报表

1 单位收支总体情况

2 单位收入总体情况

3 单位支出总体情况

4 财政拨款收支总体情况

5 一般公共预算支出情况

6 一般公共预算基本支出情况

7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

8 政府性基金预算支出情况

九、9 国有资本经营预算支出情况

10 项目绩效目标公开表

十一、表11对下转移支付项目绩效目标公开表


第一部分单位概况

一、主要职

(一)认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策,坚持民主管理,依法办园,执行上级主管部门的指示和决定。

(二)实行保育和教育相结合的原则。

(三)尊重儿童的人格尊严和基本权利,尊重儿童身心发展的特点和规律,为儿童提供健康丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其他活动,促进幼儿德、智、体、美等和谐发展,全面实施素质教育。

(四)严格执行幼儿园安全,卫生保健制度,保证幼儿身心健康和生命安全。

(五)贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念开展教育科学研究,培训师资。

(六)完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

玉林市市直机关幼儿园是玉林市政府机关后勤服务中心(玉林市机关事务管理局)管理的正科级公益二类事业单位。

三、此公开预算为本单位预算


部分玉林市市直机关幼儿园2026单位预算情况说明

单位预算收支增减变化情况说明

我单位2026年收入351.91万元,总支出351.91万元(不含财政拨款上年未列支结转收入数)。总收入较上年减少13.09万元,较上年下降3.59%主要原因我园深入贯彻“过紧日子”要求,对项目经费预算进行优化整合和适度压减

单位预算收入总体情况说明

我单位2026年总收入351.91万元,较上年减少13.09万元,较上年下降3.59%主要原因我园深入贯彻“过紧日子”要求,对项目经费预算进行优化整合和适度压减。其中:一般公共预算收入351.91万元,较上年减少13.09万元政府性基金预算收入0万元国有资本经营预算收入0万元财政专户管理资金收入0万元;单位收入0万元。收入变动幅度较大主要原因我园深入贯彻“过紧日子”要求,对项目经费预算进行优化整合和适度压减

单位预算支出总体情况说明

我单位2026年总支出351.91万元,较上年减少13.09万元,较上年下降3.59%主要原因我园深入贯彻“过紧日子”要求,对项目经费预算进行优化整合和适度压减

我单位按支出类型划分为基本支出和项目支出。其中:基本支出248.06万元,较上年增加25.56万元,较上年上升11.49主要原因是我园本年社会保险缴费基数调整上升项目支出103.85万元,较上年减少38.65万元,较上年下降27.12,主要原因是我园深入贯彻“过紧日子”要求,对项目经费预算进行优化整合和适度压减

我单位支出功能科目分类划分为其中: 

(一)教育支出274.22万元,占支出的77.92%,较上年减少24.49万元,较上年下降8.20%。主要包括我的编制人员和控制数教师人员经费支出,以及办学日常公用支出。支出项目上年减少主要原因是园深入贯彻“过紧日子”要求,对项目经费预算进行优化整合和适度压减。

(二)社会保障和就业支出40.12万元,占支出的11.40%,较上年增加6.16万元,较上年上升18.13%。主要包括离退休人员生活补贴,根据市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险费、职业年金等社会保障支出。支出项目上年增加,主要原因是本年社会保险缴费基数调整上升

(三)卫生健康支出18.11万元,占支出的5.14%,较上年增加2.17万元,较上年上升13.61%。主要包括根据市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险等社会保险费用支出项目上年增加,主要原因是本年社会保险缴费基数调整上升

(四)住房保障支出科目支出预算19.47万元,占支出的5.53%,较上年增加3.08万元,较上年上升18.78%。主要是按照国家统一规定为事业单位职工计缴的住房公积金。支出项目上年增加,主要原因是本年住房公积金缴费基数调整上升

、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算支出

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算支出

一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年无一般公共预算安排“三公”经费预算支出具体如下:

(一)因公出国(境)费2026年预算安排0万元

(二)公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元其中:

公务用车购置费2026年预算安排0万元

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元

(三)公务接待费2026年预算安排0万元

机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会费以及其它费用。

我单位2026年机关运行经费预算26.47万元较上年增加1.54万元,较上年增长6.18增长主要原因是本年工会经费核算的经费支出增加

政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额20.70万元。其中:货物类采购20.70万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用经营预算支出

预算绩效目标情况说明

(一)我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市直项目1个,预算资金92万元。绩效目标情况详见报表。

(二)重点项目预算绩效目标说明

项目名称

预算数(万元)

绩效目标

财政资金聘用编外人员经费

92.00

为提高教学质量,在编制不足情况下,保障聘用教师工资福利支出,缴纳聘用教师的养老保险费、医疗保险费、工伤生育保险费、失业保险金等方面。


部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


部分:玉林市市直机关幼儿园2026年单位预算报表


1 单位收支总体情况

2 单位收入总体情况

3 单位支出总体情况

4 财政拨款收支总体情况

5 一般公共预算支出情况

6 一般公共预算基本支出情况

7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

8 政府性基金预算支出情况

九、9 国有资本经营预算支出情况

10 项目绩效目标公开表

十一、表11对下转移支付项目绩效目标公开表